Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3840
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40190049 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 530,11 € | 18.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
40190050 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 320,70 € | 18.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
40190045 | oprava hav. unik vody zo systemu UK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 987,60 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190046 | správa web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190067 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 13.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
40190073 | odvoz DO dopl.2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 334,59 € | 13.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
40190040 | služva pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190042 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,50 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190044 | kontajnery depozit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. | 44742886 | 1 600,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190041 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 634,51 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190043 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190038 | účastnícky polatok žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 92,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190064 | havária vodovodu ŠI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | plomo, s.r.o. | 51316919 | 4 380,00 € | 12.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
40190033 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 099,82 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190035 | tlačiareň PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 180,40 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190032 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 302,05 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
40190026 | perá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | National Pen | 97264440 | 56,99 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190027 | perá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | National Pen | 97264440 | 56,99 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190025 | oprava úniku vody ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 800,16 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190028 | roč.polpatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra |