Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3840

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40180398 herný PC, adaptér Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alza .sk. s.r.o. 36562939 1 640,50 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180399 okuliare na VT Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 L.S.FERRUM s.r.o. 47698934 585,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180403 služba pov.osoby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DEMATA s.r.o. 46298517 492,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180404 havária TUV ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HS Non-stop s.r.o. 50251180 3 900,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180009 projekt.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 928,80 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180010 proj.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 3 218,60 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180011 projekt.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 4 844,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180012 proj.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 3 915,20 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180013 proj.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 3 903,60 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180014 proj.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 4 832,40 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180008 výmena ST v OST tepla Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jerulo s.r.o. 51464578 48 906,74 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180397 plyn Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 869,50 € 13.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180007 protipožiar.dvere škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PROFIS spol. s.r.o. 34103201 21 000,00 € 13.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180401 upratovanie škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 1 859,48 € 13.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180402 upratovanie ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 2 567,14 € 13.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180395 revízie kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 2 521,20 € 12.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180396 servis kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 1 464,00 € 12.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180382 internet Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,00 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
40180393 lyžiarská výstroj Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 4 323,00 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
40180388 šport.tovar ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Unihouse, s.r.o. 45851387 86,20 € 10.12.2018 20.12.2018 Faktúra