Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40180185 | hut.materiál ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Tarek | 11637749 | 246,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
40180183 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 534,41 € | 22.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
40180180 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
40180181 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
40180182 | monitor.kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 999,00 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
40180175 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 633,65 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
40180177 | tablet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 112,79 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
40180174 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
40180176 | monitor,wifi | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 190,23 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
40180179 | držiak na TB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 13,20 € | 14.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
40180178 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 12,05 € | 13.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
40180169 | elektromat. na ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 536,20 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180170 | člen.poplatok 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180173 | farby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 314,75 € | 12.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
40180168 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,36 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180167 | telefony 4,5/18 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 275,93 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180164 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 159,83 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180165 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180166 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 251,93 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180163 | TV prímač,anténa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 381,42 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |