Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3840
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40190153 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,36 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
40190154 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
40190155 | daň z nehnuteľností | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 896,54 € | 10.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
40190148 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 18,84 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
40190149 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 12,42 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
40190150 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 428,87 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
40190151 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -650,98 € | 09.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
40190145 | sedacie vaky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 50454854 | 669,60 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
40190144 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 189,80 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
40190143 | šport.tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 713,10 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
40190146 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
40190147 | farby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 128,86 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
40190139 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 136,80 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | ||||||
40190140 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
40190141 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
40190138 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
44190003 | projekt zetepl.školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 3 610,00 € | 02.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
40190137 | kontrola regulát. kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 396,00 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
40190142 | kamenivo dopl. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NB Beton s.r.o. | 50755145 | 2,68 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
40190136 | kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 432,00 € | 26.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |