Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3612

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44180013 proj.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 3 903,60 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180014 proj.činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 4 832,40 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180008 výmena ST v OST tepla Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jerulo s.r.o. 51464578 48 906,74 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180397 plyn Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 869,50 € 13.12.2018 04.01.2019 Faktúra
44180007 protipožiar.dvere škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PROFIS spol. s.r.o. 34103201 21 000,00 € 13.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180401 upratovanie škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 1 859,48 € 13.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180402 upratovanie ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 2 567,14 € 13.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180395 revízie kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 2 521,20 € 12.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180396 servis kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 1 464,00 € 12.12.2018 04.01.2019 Faktúra
40180382 internet Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,00 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
40180393 lyžiarská výstroj Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 4 323,00 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
40180388 šport.tovar ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Unihouse, s.r.o. 45851387 86,20 € 10.12.2018 20.12.2018 Faktúra
40180390 tričká škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 318,22 € 10.12.2018 20.12.2018 Faktúra
40180389 šport.tovar škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 REDFROG s.r.o. 44394357 649,50 € 10.12.2018 20.12.2018 Faktúra
40180391 služba BOZ,PO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 210,00 € 10.12.2018 20.12.2018 Faktúra
40180392 telefon Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,40 € 10.12.2018 20.12.2018 Faktúra
40180384 el.energia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 807,56 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
40180385 telefony Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 145,50 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
40180383 pranie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tuzexx s.r.o. 45542759 794,89 € 07.12.2018 18.12.2018 Faktúra
40180387 šport.tovar ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TRINET Corp., s.r.o. 36362786 332,30 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra