Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200311 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 65,90 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200309 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 159,65 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200310 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 480,00 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200319 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 234,19 € | 30.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200398 | rebrík s ochranným košom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Tarek | 11637749 | 900,00 € | 30.09.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200308 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 719,30 € | 28.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200391 | PZP SuperB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 109,10 € | 28.09.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200390 | havarij.poist. SuperB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 465,80 € | 28.09.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40200307 | toner TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 102,19 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200306 | tonery PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 42,50 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200305 | toner PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 32,65 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200301 | porad. mzdy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59,04 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200304 | tovar do dielni PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WARGAS,s.r.o. | 43902138 | 4 831,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200302 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 940,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200303 | ručné elektrické náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 5 300,00 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200299 | dezinfekcia na ruky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 460,80 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200297 | aktual. web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200300 | pracie prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 121,39 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200298 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 20 400,00 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200296 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 60,00 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |