Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3612

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40190106 voda Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 3 792,79 € 25.03.2019 29.04.2019 Faktúra
40190120 inžinierska činnosť Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENDORFINE, s.r.o. 36436771 672,00 € 21.03.2019 29.04.2019 Faktúra
40190097 materiál EMI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD: HAL, a.s. 34144650 43,22 € 20.03.2019 02.04.2019 Faktúra
40190101 oprava tlačiarne TV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 JANUS SK, spol. s r.o. 46560050 176,28 € 20.03.2019 02.04.2019 Faktúra
40190105 prenájom kontajnerov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. 44742886 314,28 € 20.03.2019 29.04.2019 Faktúra
40190099 skrine TIO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mobelix Bratislava,s.r.o. 35903414 218,90 € 19.03.2019 02.04.2019 Faktúra
40190100 oprava tlačiarní TV, správa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 JANUS SK, spol. s r.o. 46560050 152,52 € 18.03.2019 02.04.2019 Faktúra
40190091 chladničky ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alza .sk. s.r.o. 36562939 722,69 € 14.03.2019 26.03.2019 Faktúra
40190093 polročné upratovanie ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 2 292,00 € 14.03.2019 02.04.2019 Faktúra
40190094 upratovanie ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 2 409,71 € 14.03.2019 02.04.2019 Faktúra
40190095 polročné upratovanie škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 794,40 € 14.03.2019 02.04.2019 Faktúra
40190096 upratovanie škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 1 459,12 € 14.03.2019 02.04.2019 Faktúra
40190098 upratovanie DBP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 IB REIN, s.r.o. 35896582 -1 080,00 € 14.03.2019 02.04.2019 Faktúra
40190087 pranie prádla Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tuzexx s.r.o. 45542759 451,75 € 13.03.2019 26.03.2019 Faktúra
40190083 1070,65 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 070,65 € 13.03.2019 26.03.2019 Faktúra
40190084 plyn Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 075,43 € 13.03.2019 26.03.2019 Faktúra
40190085 doprava LVK Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BEKAPE a.s. 35722495 1 656,00 € 13.03.2019 26.03.2019 Faktúra
40190086 telefony Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,89 € 13.03.2019 26.03.2019 Faktúra
40190088 služba BOZ PO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 210,00 € 13.03.2019 26.03.2019 Faktúra
40190089 motáž kruhov v telocv. Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Vladimír Micenko 51036690 290,00 € 13.03.2019 26.03.2019 Faktúra