Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40190090 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 144,60 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
40190092 | príslušenstvo k píle | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 93,40 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
40190081 | ubytovanie,strava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vikartovský mlyn, s.r.o. | 45533857 | 2 910,90 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
40190080 | oprava stupačiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Inštalatér IVAN Tomes | 47061227 | 200,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
40190082 | služba web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
40190079 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 307,49 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
40190077 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 90,63 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
40190078 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 334,19 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
40190074 | školské stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 355,20 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
40190075 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
40190076 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
40190070 | maliar.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 200,20 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
40190069 | skipasy-LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SKI PARK s.r.o. | 46027009 | 1 470,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
40190071 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
40190072 | úprava rozvádzača, zakrytie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Nemec - MEDIA | 43353207 | 2 329,20 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
40190066 | zariad.a kabeláž EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 272,00 € | 01.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
40190068 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 3 890,88 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
40190065 | posudok pož.bezpečnosti ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing.Rastislav Skrovný - PBS | 43105742 | 120,00 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
40190063 | skrine PČ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Štefan Vach VAREZ-výroba nábytku | 11738481 | 2 760,00 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
40190062 | prist.kontajnera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. | 44742886 | 161,76 € | 28.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |