Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40190308 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 167,35 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
40190309 | stolový PC -DBP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | -388,90 € | 04.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
40190305 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
40190306 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
40190311 | hut.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 999,00 € | 03.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
44190014 | hydrogeol.prieskum | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INGIS, s.r.o. | 44006420 | 966,00 € | 03.09.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
40190304 | upr.ačistiace práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOPEZart, s.r.o. | 50299298 | 17 400,00 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
40190301 | hygienické a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 3 994,80 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
40190362 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 02.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
40190292 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 779,00 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
40190295 | PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 397,09 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
40190297 | stolové PC škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Office Land, s.r.o | 35843136 | 9 141,60 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
40190298 | sieťové karty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Office Land, s.r.o | 35843136 | 343,20 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
40190300 | výmena okien PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okienkovo s.r.o. | 52230937 | 1 750,00 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
40190299 | oprava závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 231,24 € | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
40190293 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 1 999,10 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
40190294 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 25 500,00 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
40190310 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 400,00 € | 27.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
40190288 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 934,14 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
40190289 | prahy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 43,35 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |