Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3018097 | služby technika BOZP a PO 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 04.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
3118020 | správa športového areálu 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 04.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 358,86 € | 04.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
3118019 | tabule Parkovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PEMO - Peter Mórocz | 43962653 | 47,52 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
3018096 | správa informačných a komunikačných technológií 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 183,19 € | 03.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
3018093 | toner Konica Minolta Page Pro 1480 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Soft-Tech | 45917272 | 35,77 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
3018094 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
3018095 | gastrolístky 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 449,54 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 131,05 € | 02.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0044/18 | správa športového areálu 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0045/18 | upratovacie služby 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 462,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0046/18 | výkopové práce pri oprave havárie vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 992,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0047/18 | oprava havárie vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 612,64 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0115/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 51,00 € | 27.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
3018092 | myš Canyon, toner pre HP LJ Pro MFP CF 283 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 70,00 € | 26.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 215,32 € | 25.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
3018090 | dodanie a montáž dverí na internáte | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 93,60 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 106,30 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 427,86 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra |