Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0133/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 110,96 € | 28.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 118,80 € | 28.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
3018113 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HS Non-stop | 50251180 | 800,00 € | 28.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0049/18 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HS Non-stop | 50251180 | 800,00 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0050/18 | výkopové práce na vodovodnom potrubí | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 188,00 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0051/18 | oprava havárie vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 1 090,56 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0052/18 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 210,00 € | 28.05.2018 | 09.07.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0053/18 | revízia HP, hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 1 189,08 € | 28.05.2018 | 09.07.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0132/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 294,12 € | 24.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 151,79 € | 24.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
3018111 | mobil, Lešková 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,55 € | 23.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
3018112 | mobil, Gašparová 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,18 € | 23.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
3018110 | záloha na plyn 05/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0048/18 | lokalizácia úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HS Non-stop | 50251180 | 800,00 € | 22.05.2018 | 04.06.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
3018109 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 12,89 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
3018108 | zrážky 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 209,02 € | 18.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 251,15 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
3018107 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 17.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 137,37 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra |