Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6322

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3018253 oprava omietok a schodiska Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 906,98 € 11.10.2018 22.11.2018 Faktúra
VO/0120/18 nádoby, pokrievky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GASTRO TRADE SLOBODA 47132884 268,56 € 11.10.2018 06.11.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0121/18 zmäkčovač vody, tabletová soľ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GASTRO TRADE SLOBODA 47132884 1 122,48 € 11.10.2018 06.11.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0122/18 dávkovacie zariadenie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GASTRO TRADE SLOBODA 47132884 864,00 € 11.10.2018 06.11.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0123/18 zapojenie umývačky riadu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GASTRO TRADE SLOBODA 47132884 1 186,08 € 11.10.2018 06.11.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3018251 elektrická energia 09/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 2 831,47 € 10.10.2018 22.10.2018 Faktúra
VO/0119/18 zabezpečenie občerstvenia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ISTER Restaurant 46437509 943,40 € 10.10.2018 06.11.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3118046 opravy a revízie výťahov III.Q.2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Liftservis - Rudolf Uherčík 11694238 178,80 € 09.10.2018 25.10.2018 Faktúra
3018248 lokalizácia úniku vody Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 HS Non-stop 50251180 900,00 € 09.10.2018 22.11.2018 Faktúra
3018249 oprava vodovodu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bordáč Ivan 35085665 1 083,60 € 09.10.2018 22.11.2018 Faktúra
3018250 oprava vodovodu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bordáč Ivan 35085665 978,00 € 09.10.2018 22.11.2018 Faktúra
3018247 doúčtovanie plynu 09/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 241,82 € 09.10.2018 21.12.2018 Faktúra
3018246 vodné, stočné, zrážky 09/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 056,54 € 08.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFSJ/0194/18 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 64,50 € 08.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0196/18 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 294,22 € 08.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0195/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 113,10 € 08.10.2018 02.11.2018 Faktúra
3018243 záloha na plyn 09/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 05.10.2018 18.10.2018 Faktúra
3018245 prenájom kopírovacieho stroja 09/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 290,93 € 05.10.2018 22.10.2018 Faktúra
3018244 poplatky za pevné linky 09/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 70,42 € 05.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFSJ/0193/18 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 700,54 € 05.10.2018 02.11.2018 Faktúra