Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5840
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3018072 | správa informačných a komunikačných technológií 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
3018074 | gastrolístky 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 412,36 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 03.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0036/18 | správa športového areálu 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 31.03.2018 | 03.05.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0037/18 | upratovacie služby 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 532,00 € | 31.03.2018 | 03.05.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0090/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 217,39 € | 26.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
3018070 | mobil, Lešková 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
3018071 | mobil, Gašparová 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,06 € | 23.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
3018069 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 232,02 € | 23.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 158,78 € | 23.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0035/18 | dodanie a montáž dverí na internáte | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 93,60 € | 23.03.2018 | 03.05.2018 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
3018067 | záloha na plyn 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 673,59 € | 21.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
3018068 | oprava HP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 25,20 € | 21.03.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
3018066 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 24,89 € | 20.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 120,23 € | 20.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 255,96 € | 20.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 213,30 € | 20.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 224,15 € | 20.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra |