Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3018091 vývoz VOK Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Verejno-prospešný podnik Senec 35732814 163,00 € 25.04.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0109/18 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 260,28 € 24.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFSJ/0110/18 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 364,28 € 24.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFSJ/0111/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 198,28 € 24.04.2018 17.05.2018 Faktúra
3018088 mobil, Lešková 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 23.04.2018 10.05.2018 Faktúra
3018089 mobil, Gašparová 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,18 € 23.04.2018 10.05.2018 Faktúra
DFSJ/0108/18 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 67,50 € 23.04.2018 14.05.2018 Faktúra
VO/0043/18 toner Konica Minolta Page Pro 1480 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Soft-Tech 45917272 35,77 € 23.04.2018 04.06.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3018087 záloha na plyn 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 20.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFSJ/0106/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 421,58 € 20.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFSJ/0107/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 UNIQUE SR 35928182 362,20 € 20.04.2018 17.05.2018 Faktúra
VO/0042/18 tabule Parkovanie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PEMO - Peter Mórocz 43962653 47,52 € 20.04.2018 04.06.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3118018 lokalizácia úniku vody Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Únik vody 50080954 384,00 € 18.04.2018 10.05.2018 Faktúra
DFSJ/0105/18 mäso, údeniny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 363,82 € 18.04.2018 17.05.2018 Faktúra
VO/0041/18 myš Canyon, toner pre HP LJ Pro MFP CF 283 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 70,00 € 17.04.2018 03.05.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3118017 správa športového areálu 03/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Švarda Tibor 47825871 200,00 € 16.04.2018 10.05.2018 Faktúra
DFSJ/0100/18 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 194,23 € 16.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFSJ/0103/18 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 169,96 € 16.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFSJ/0104/18 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 218,89 € 16.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFSJ/0101/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 313,67 € 16.04.2018 14.05.2018 Faktúra