Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0092/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MIKA GASTRO 47052988 389,40 € 04.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFSJ/0094/18 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 193,92 € 04.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFSJ/0093/18 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 161,18 € 04.04.2018 14.05.2018 Faktúra
3018076 upratovacie služby 03/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ICLEAN 50427342 3 532,00 € 04.04.2018 27.06.2018 Faktúra
VO/0038/18 toner Samsung MLT-D111 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROGRESS SYSTEMS 36594466 17,83 € 04.04.2018 03.05.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0034/18 tlač dokumentov - katalóg v AJ - CF Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Projects 43954782 11,18 € 04.04.2018 18.05.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3018073 dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 23,88 € 03.04.2018 20.04.2018 Faktúra
3018072 správa informačných a komunikačných technológií 03/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 194,00 € 03.04.2018 26.04.2018 Faktúra
3018074 gastrolístky 03/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GGFS 47079690 412,36 € 03.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFSJ/0091/18 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 67,50 € 03.04.2018 14.05.2018 Faktúra
VO/0036/18 správa športového areálu 03/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Švarda Tibor 47825871 200,00 € 31.03.2018 03.05.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0037/18 upratovacie služby 03/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ICLEAN 50427342 3 532,00 € 31.03.2018 03.05.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0090/18 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 217,39 € 26.03.2018 17.04.2018 Faktúra
3018070 mobil, Lešková 03/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 23.03.2018 12.04.2018 Faktúra
3018071 mobil, Gašparová 03/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,06 € 23.03.2018 12.04.2018 Faktúra
3018069 seminár PAM Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 VEMA 31355374 60,00 € 23.03.2018 17.04.2018 Faktúra
DFSJ/0088/18 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 232,02 € 23.03.2018 17.04.2018 Faktúra
DFSJ/0089/18 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 158,78 € 23.03.2018 17.04.2018 Faktúra
VO/0035/18 dodanie a montáž dverí na internáte Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 93,60 € 23.03.2018 03.05.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
3018067 záloha na plyn 03/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra