Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0010/20 | Topmatic Universal | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 146,16 € | 16.01.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3020005 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 219,85 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
3020006 | správa počítačovej siete 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 354,00 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
3020003 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
3020004 | ISIC, ITIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
3220011 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 521,42 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
3220012 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 295,02 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
3220010 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 63,60 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
3220013 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 601,28 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0008/20 | Topmatic Univerzal, Clear Dry HDP Plus, Tabletová soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 313,92 € | 13.01.2020 | 19.02.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0009/20 | skartovačka, alkohol tester, odpadový kôš | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 270,11 € | 13.01.2020 | 16.03.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3020002 | karta MultiSport 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 295,00 € | 10.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
3220009 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 40,32 € | 10.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0007/20 | maľovanie a murárske práce na bloku A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 2 095,00 € | 09.01.2020 | 19.02.2020 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3220001 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 520,40 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
3220002 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 537,82 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
3220003 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 755,18 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
3220004 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 763,01 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
3220005 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 748,63 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
3220008 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 803,57 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |