Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3219225 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 877,40 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
3219226 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 263,40 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
3219222 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 596,36 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
3219223 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 707,83 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
3219224 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 654,13 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0171/19 | DVBT prijímač LION T2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 54,00 € | 05.11.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3019322 | výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019319 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 195,83 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019320 | správa informačných a komunikačných technológií 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 210,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019321 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019325 | gastrolístky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 566,84 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019324 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
3019323 | upratovacie služby 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 195,80 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0170/19 | práce spojené s realizáciou požiarnych okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 3 822,00 € | 04.11.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3019316 | predplatné časopisu Dane a účtovníctvo 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 99,90 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
3019317 | predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 89,00 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
3019318 | oprava schodov pred vchodom a výmena dlažby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ROBTEL Robert Putna | 34777971 | 3 574,14 € | 31.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3219220 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 160,20 € | 31.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0169/19 | údržbárske práce za 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 836,50 € | 31.10.2019 | 16.12.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3019315 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 186,60 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |