Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/24 | letáčiky - 100 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 28,80 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0025/24 | el.energia - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 975,80 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0024/24 | stavebný dozor k rekonštrukcii kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 420,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFKV/0001/24 | rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 121 877,06 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0023/24 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0020/24 | tel.účty - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,23 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0022/24 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 600,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0021/24 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,17 € | 08.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/24 | obedy zamestnancov - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 525,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0016/24 | paušál za výťah - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0017/24 | online prístup - komentár k zák. č. 138/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 296,76 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0018/24 | ochrana objektu - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0015/24 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/24 | ochrana osobných údajov - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0013/24 | tmel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 43,12 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0011/24 | záloha za plyn - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0012/24 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 560,55 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0009/24 | záloha za vodu a stočné - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0008/24 | paušál za mobil.telefón - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | učebnica a pracovný zošit AJ - pre asistentku žiaka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 41,83 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0007/24 | záloha za plyn - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0006/24 | oprava, čistenie a nastavenie kotla - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vladimír Pastucha - VP Plynoservis | 40550613 | 620,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0004/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 62,90 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0003/24 | práva na verzie Vema r. 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,88 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0005/24 | pečiatka - 1ks, štočok s poduškou - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 73,87 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0002/24 | modul eGovernment - rok 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 11.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0292/23 | el.energia - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 937,11 € | 10.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0291/23 | vývoz plastov a papiera - 4.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 10.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0290/23 | tel.účty - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,39 € | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0289/23 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra |