Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0261/23 | ochrana objektu - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/23 | občerstvenie na volejbalový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 69,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/23 | ceny do súťaže - volejbal mix | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/23 | záloha za plyn - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 583,95 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/23 | paušál za výťah - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/23 | tlačiareň Brother HL-B2080DW - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 415,20 € | 29.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | šatňové skrinky - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 2 322,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | oprava služ.vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bilčík spol.s r.o. | 35962321 | 375,13 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | záloha za vodu a stočné - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | paušál za mobil.telefón - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | elektroinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 433,70 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | ceny pre súťažiacich - basketbal chlapci 22.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 1 292,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/23 | spray - 3ks k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 16,89 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | dlažbobné platne na strechu + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 95,29 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 266,23 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 444,26 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 019,65 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | prenájom veľkej sály - Akadémia k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 352,75 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 181,28 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 479,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | el.energia - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 676,41 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | obedy zamestnancov - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 675,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | kuchynské vybavenie do VŠJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 169,69 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 20,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | doména 2.11.2023-1.11.2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN a.s. | 35680202 | 23,90 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | paušál za výťah - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |