Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0139/23 | lišty PVC - 20ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 40,80 € | 27.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | mapy na CJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 253,00 € | 27.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | ochrana osobných údajov - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/23 | záloha za vodu a stočné - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | paušál za mobil.telefón - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/23 | toner + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 117,00 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 83,89 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/23 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 94,66 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 20,15 € | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/23 | pojmové mapy - Daň z príjmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Interaktívna škola, s.r.o. | 45888329 | 150,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/23 | el.energia - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 433,48 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 1.r." - 30ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 688,50 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | vývoz kuchynského odpadu - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | kancelárske a školské potreby - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 567,77 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | vývoz plastov - 2.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | obedy zamestnancov - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 741,06 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/23 | tel.účty - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,82 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | online prístup k službe evidencia odpadov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 31,20 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/23 | učebnica "SJ pre SŠ 1,2" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 367,50 € | 06.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | údržba a správa počítačovej siete - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | montáž a servis žalúzii a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 692,11 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/23 | výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 1 365,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | ochrana objektu - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 322,64 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | paušál za výťah - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 163,08 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | záloha za plyn - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | projektor EPSON EB-W49 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 638,40 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | ASC agenda | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |