Faktúry
Počet záznamov: 5338
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0053/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 90,36 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 189,80 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 360,73 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 98,13 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 42,17 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 523,43 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | znečistenie ovzdušia - výpočet popl. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 340,00 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 136,91 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | služby poč. siete | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | Tepelná energia Teplická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7 655,86 € | 14.02.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 60,53 € | 13.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | Telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 79,64 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 28,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 201,26 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 244,20 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | seminár zaraďovanie zamest. do platových tried | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 54,40 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 500,00 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,05 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 83,71 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 4 339,02 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 303,81 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 91,22 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 63,01 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | prenájom rohoží Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | servis BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | členský poplatok 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Odvápňovač ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 193,80 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra |