Faktúry
Počet záznamov: 5557
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0192/23 | ŠVP Duchonka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK Slniečko spol. s r.o. | 43840949 | 5 100,00 € | 01.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 257,61 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,57 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 918,51 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | C.I.P.A. spol. s.r.o. | 45307636 | 452,00 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 438,41 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 296,62 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | Stavebné práce, opravárenské práce | 428,44 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||
DFSJ/0111/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,72 € | 26.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,58 € | 25.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 316,04 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 311,84 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 23.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | oprava osvetlenia, vysávačov, zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 235,00 € | 23.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | diagnostika a odstránenie poruchy kabeláže | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 101,00 € | 23.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 276,52 € | 22.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 192,23 € | 19.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 84,59 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | výmena toaliet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 786,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | služby siete Sanet 4-6/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 95,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 76,35 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,67 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 159,10 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 592,96 € | 15.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 980,39 € | 15.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | Odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |