Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5557

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0192/23 ŠVP Duchonka Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CK Slniečko spol. s r.o. 43840949 5 100,00 € 01.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0119/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 264,00 € 31.05.2023 30.06.2023 Faktúra
DFSJ/0117/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 257,61 € 31.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0116/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 202,57 € 31.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0118/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 918,51 € 31.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0115/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 C.I.P.A. spol. s.r.o. 45307636 452,00 € 31.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0114/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 438,41 € 29.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0113/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 296,62 € 29.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0112/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 Stavebné práce, opravárenské práce 428,44 € 29.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0111/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 144,72 € 26.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 248,58 € 25.05.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0110/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 316,04 € 25.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0109/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 311,84 € 25.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 23.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 oprava osvetlenia, vysávačov, zásuviek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 235,00 € 23.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 diagnostika a odstránenie poruchy kabeláže Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 101,00 € 23.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 276,52 € 22.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 22.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 22.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0108/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 192,23 € 19.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0107/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 84,59 € 18.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 výmena toaliet Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Baffi s.r.o. 52987558 786,00 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 služby siete Sanet 4-6/23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 kontrola a čistenie komínov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 95,00 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0105/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 76,35 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 telefónne poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 55,67 € 16.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0106/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 159,10 € 16.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 592,96 € 15.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 980,39 € 15.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 Odvoz BIO odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 19,20 € 15.05.2023 06.06.2023 Faktúra