Faktúry
Počet záznamov: 4219
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/524/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 73,00 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/511/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 243,10 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/520/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 114,80 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/519/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 227,80 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/508/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,00 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/510/22 | pomôcky na krúžkovú činnosť | Hotelová akadémia | 31780466 | BS vinárske potreby s.r.o. | 46742263 | 86,00 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/509/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 342,10 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/518/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 86,56 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/517/22 | pomôcky na krúžok | Hotelová akadémia | 31780466 | ALMIA spol.s.r.o. | 53831012 | 100,50 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPČ/010/22 | spotrebný materiál PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | SVING GASTRO, spol. s r.o. | 31323375 | 147,70 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/515/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 243,40 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/516/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 229,61 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPČ/007/22 | čistiace potreby VHČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 98,51 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/505/22 | tepelná energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 118,16 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/506/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 321,80 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/507/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,84 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/503/22 | predplatné Ekonomická revue cest. ruchu | Hotelová akadémia | 31780466 | Ekonómia, občianske združenie | 35981555 | 20,00 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/502/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 10.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/500/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 54,66 € | 10.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/501/22 | pomôcky na barmanský krúžok | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 154,44 € | 10.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/504/22 | čistenie kanalizácie - havarijný stav | Hotelová akadémia | 31780466 | Miroslav MAREK | 32066848 | 150,00 € | 10.11.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/497/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 709,81 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/499/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 735,01 € | 09.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/498/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 27,72 € | 09.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/495/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,84 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/512/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 247,33 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/496/22 | oprava konvektomatu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 690,00 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/494/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 365,83 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/492/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 87,62 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/493/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 420,36 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra |