Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/032/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 197,83 € 31.01.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/066/23 členský príspevok 2023 Hotelová akadémia 31780466 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 30.01.2023 18.03.2023 Faktúra
DFBV/044/23 servis váh ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Servis váh - Ján Žilavý 36981761 114,00 € 30.01.2023 08.03.2023 Faktúra
VO/0040/23 Potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 104,50 € 30.01.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0041/23 Pranie, žehlenie gastro bielizne Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 368,76 € 30.01.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/033/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 152,08 € 30.01.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/031/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 142,31 € 30.01.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/030/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 320,92 € 30.01.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/029/23 potraviny AKCIA Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 222,28 € 30.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/028/23 potraviny AKCIA Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 12,24 € 30.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/027/23 potraviny AKCIA Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 138,72 € 30.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/037/23 balíček Zborovňa - komplet Hotelová akadémia 31780466 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 30.01.2023 13.02.2023 Faktúra
VO/0033/23 Potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 162,93 € 27.01.2023 29.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0034/23 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 342,41 € 27.01.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0035/23 Potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 107,66 € 27.01.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0036/23 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 27.01.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0037/23 Materiál na inštaláciu čítačky kariet do jedálne. Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 24,60 € 27.01.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0038/23 Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 27.01.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0039/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 313,03 € 27.01.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/038/23 online kurz Podvojné účtovníctvo Hotelová akadémia 31780466 VZDELAJ SA ONLINE s.r.o. 55057756 199,00 € 27.01.2023 24.02.2023 Faktúra