Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
05/2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 16.02.2023 20.02.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová riaditeľka HA Zmluva
DFBV/067/23 obalový materiál - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 21,02 € 16.02.2023 18.03.2023 Faktúra
VO/0062/23 Školenie v programe ISPIN Hotelová akadémia 31780466 Asseco Solutions, a.s. 00602311 576,00 € 16.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0063/23 Potraviny pre pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 246,56 € 16.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
03/2023 DAROVACIA ZMLUVA Hotelová akadémia 31780466 Slovenská republika Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Iné 0,00 € 15.02.2023 17.02.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová riaditeľka HA Zmluva
DFBV/061/23 servis digestora ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PR-System, s.r.o. 36234761 117,60 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/051/23 učebnice Hotelová akadémia 31780466 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 259,70 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/084/23 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 710,95 € 13.02.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/074/23 tepel. energia Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 422,12 € 13.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/059/23 potraviny pracovisko praktického vyučovania Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 451,98 € 13.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/055/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 311,06 € 13.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFPČ/008/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 183,52 € 13.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/053/23 potraviny - pracovisko OV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 464,31 € 13.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/054/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 109,91 € 13.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFPČ/007/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 10,94 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
VO/0057/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 109,91 € 10.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0058/23 Servis digestora pre ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PR-System, s.r.o. 36234761 117,60 € 10.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0059/23 Učebnice Hotelová akadémia 31780466 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 259,70 € 10.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0060/23 Obalový materiál - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 21,02 € 10.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0061/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 400,75 € 10.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka