Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5884

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0049/25 Skrinka na kľúče Hotelová akadémia 31780466 B2B Partner s.r.o. 44413467 89,79 € 10.02.2025 15.04.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/059/25 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 67,37 € 10.02.2025 10.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/061/25 skrinka na kľúče Hotelová akadémia 31780466 B2B Partner s.r.o. 44413467 89,79 € 10.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/052/25 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 G&E Trading, a.s. 50131711 340,86 € 10.02.2025 07.03.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/049/25 príslušenstvo k pc, tonery Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 702,08 € 07.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/057/25 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Kancelária123 s.r.o. 55589642 491,37 € 07.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/056/25 tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 174,34 € 07.02.2025 07.03.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
VO/0048/25 Tonery Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 218,84 € 06.02.2025 15.04.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0047/25 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 747,73 € 06.02.2025 15.04.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0046/25 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Kancelária123 s.r.o. 55589642 491,37 € 06.02.2025 15.04.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/044/25 deratizácia Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 147,60 € 06.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/046/25 potraviny ŠJ - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 31,82 € 06.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/045/25 potraviny ŠJ - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 18,48 € 06.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/048/25 pranie, žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 720,04 € 06.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/047/25 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 294,63 € 06.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/050/25 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 77,59 € 06.02.2025 07.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
VO/0044/25 príslušenstvo k PC, tonery Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 702,08 € 06.02.2025 05.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/043/25 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 329,75 € 05.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/042/25 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 1 512,00 € 05.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/041/25 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 23,00 € 05.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra