Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5160
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/012/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/013/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 022,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/014/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 381,61 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/015/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/011/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 58,14 € | 15.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/004/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 400,16 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/005/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,90 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/006/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 341,26 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/007/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 132,83 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/008/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,04 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/009/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 511,72 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/010/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 115,84 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/511/18 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 11,88 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/510/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 368,17 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/003/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 135,82 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
02/2018 | Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | - | Iné | 0,00 € | 09.01.2019 | 11.01.2019 | - | Zmluva | ||||
DFBV/001/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 46,60 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/002/19 | Paušálny poplatok 01/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
01/19 | Elektroinštalačné práce v učebniach a kuchyne ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | Stavebné práce, opravárenské práce | 333,72 € | 07.01.2019 | 11.01.2019 | Ing. Katarína Biela | Objednávka | |||
DFBV/498/18 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 683,04 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra |