Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/188/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 197,06 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/190/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 757,74 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/191/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 682,73 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/192/18 Obalový materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 208,61 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/189/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 32,50 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/193/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 186,10 € 10.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/194/18 Oprava veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 193,10 € 10.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/195/18 Deratizácia školskej kuchyne Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 57,79 € 10.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/196/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 20,84 € 10.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/197/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 669,95 € 10.05.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/198/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 275,93 € 10.05.2018 28.06.2018 Faktúra
31/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 467,51 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/184/18 Prepravné služby Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 72,00 € 09.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/185/18 Obedy za 04/18 Hotelová akadémia 31780466 Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská 40641333 4 474,80 € 09.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/186/18 Paušálny poplatok 04/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 09.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/187/18 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 207,00 € 09.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/181/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 07.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/183/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 162,09 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/182/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 156,60 € 07.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/179/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 114,61 € 04.05.2018 24.05.2018 Faktúra