Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/108/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 42,90 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/109/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 384,83 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/110/18 Obalový materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 124,13 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/111/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 749,21 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/106/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 7,76 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/107/18 Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie Hotelová akadémia 31780466 Erika Meltzerová 33090025 3 990,00 € 12.03.2018 11.04.2018 Faktúra
19/2018 nastavenie školských hodín Hotelová akadémia 31780466 Elektročas, s.r.o. 35841397 Stavebné práce, opravárenské práce 42,00 € 09.03.2018 12.03.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/105/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 41,93 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/104/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 146,80 € 08.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/098/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 445,69 € 07.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/102/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 223,64 € 07.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/103/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 156,28 € 07.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/101/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 90,64 € 07.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/099/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 20,90 € 05.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/100/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 05.03.2018 04.04.2018 Faktúra
16/2018 obalový materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Iné 124,13 € 05.03.2018 07.03.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
17/2018 kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 749,21 € 05.03.2018 07.03.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
18/2018 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 866,89 € 05.03.2018 07.03.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
20/2018 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 20,14 € 05.03.2018 07.03.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/091/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 570,40 € 02.03.2018 23.03.2018 Faktúra