Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/098/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1 042,49 € 12.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/092/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 191,33 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/093/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 32,40 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/094/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 44,06 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/095/19 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 064,83 € 11.03.2019 28.04.2019 Faktúra
08/19 oprava svietidiel a krytov v triedach Hotelová akadémia 31780466 SINCLAIR Slovakia 51877244 Stavebné práce, opravárenské práce 116,59 € 11.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/100/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 81,77 € 08.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/101/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 702,61 € 08.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/102/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 505,27 € 08.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/091/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 399,91 € 08.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/085/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 209,57 € 07.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/084/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 208,57 € 07.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/089/19 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 07.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/090/19 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 07.03.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/083/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 295,81 € 06.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/086/19 Gastrolístky Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 1 495,44 € 06.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/082/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 405,73 € 06.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/081/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 93,49 € 06.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/070/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 10,80 € 05.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/078/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 815,60 € 05.03.2019 26.03.2019 Faktúra