Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/193/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 274,08 € 10.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/196/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 9,90 € 10.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/189/19 Kurz pečenia Hotelová akadémia 31780466 Juliana Lelkešová 47377194 236,00 € 03.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/178/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 205,49 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/184/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 733,13 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/186/19 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 106,80 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/188/19 Oprava okien, sieti proti hmyzu, žaluzií Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 2 546,40 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/181/19 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/182/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/185/19 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/187/19 Paušálny poplatok 05/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/180/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 830,06 € 02.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/183/19 Zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 196,00 € 02.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/179/19 Dodávka a montáž závesného systému, vrátane záclony a závesu Hotelová akadémia 31780466 MK Desing 46629998 1 106,23 € 30.04.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/176/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 238,91 € 29.04.2019 05.06.2019 Faktúra
15/19 dodávka a montáž závesného systému na záclony Hotelová akadémia 31780466 MK Design, s.r.o. 46629998 Iné 1 106,23 € 29.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/172/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 552,31 € 24.04.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/173/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 157,18 € 24.04.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/174/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 200,24 € 24.04.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/175/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 40,30 € 24.04.2019 05.06.2019 Faktúra