Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/193/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 274,08 € | 10.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/196/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 9,90 € | 10.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/189/19 | Kurz pečenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Juliana Lelkešová | 47377194 | 236,00 € | 03.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/178/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 205,49 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/184/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 733,13 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/186/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 106,80 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/188/19 | Oprava okien, sieti proti hmyzu, žaluzií | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 2 546,40 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/181/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/182/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/185/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/187/19 | Paušálny poplatok 05/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/180/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 830,06 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/183/19 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 196,00 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/179/19 | Dodávka a montáž závesného systému, vrátane záclony a závesu | Hotelová akadémia | 31780466 | MK Desing | 46629998 | 1 106,23 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/176/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 238,91 € | 29.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
15/19 | dodávka a montáž závesného systému na záclony | Hotelová akadémia | 31780466 | MK Design, s.r.o. | 46629998 | Iné | 1 106,23 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
DFBV/172/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 552,31 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/173/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 157,18 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/174/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 200,24 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/175/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 40,30 € | 24.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |