Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/454/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 722,23 € 03.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/497/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 03.12.2018 07.02.2019 Faktúra
53/2018 Gastrozariadenie - konvektomat s príslušenstvom Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 Iné 7 079,98 € 30.11.2018 05.12.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
54/2018 gastrozariadenia - pec elektrická, kotol plynový Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 Iné 7 432,56 € 30.11.2018 05.12.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/445/18 Oprava školských hodín Hotelová akadémia 31780466 Elektročas 35841397 352,80 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/446/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 750,95 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/449/18 Predplatné časopisu Profit Hotelová akadémia 31780466 Petit Press, a.s. 35790253 22,80 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/447/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 799,34 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/448/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 105,98 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/450/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 401,06 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/451/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 46,08 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/452/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 325,03 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
55/2018 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 662,78 € 29.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
56/2018 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 301,36 € 29.11.2018 03.12.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/443/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 293,32 € 27.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/444/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 67,53 € 27.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/442/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 182,16 € 23.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/439/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 274,93 € 21.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/440/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 40,61 € 21.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/441/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 533,39 € 21.11.2018 07.12.2018 Faktúra