Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/277/19 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 794,59 € 30.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/262/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 56,49 € 27.06.2019 08.08.2019 Faktúra
30/19 nákup dverí a kovania Hotelová akadémia 31780466 OBI Slovakia 48258946 Iné 2 534,69 € 27.06.2019 20.08.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/263/19 Počítače HP EliteDesk 800 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 8 160,00 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFBV/261/19 aSc Agenda Komplet SŠ 2020 Hotelová akadémia 31780466 ASC Applied Software Consultants 31361161 479,00 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFBV/256/19 Tlačivá Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 141,84 € 24.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/257/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 98,33 € 24.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/258/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 412,34 € 24.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/259/19 Predplatné časopisov Hotelová akadémia 31780466 ARES, s.r.o. 31363822 6,84 € 24.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/260/19 Predplatné časopisov Hotelová akadémia 31780466 ARES, s.r.o. 31363822 185,20 € 24.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/253/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 173,46 € 21.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/254/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 63,41 € 21.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/255/19 Prepravné služby Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 108,00 € 21.06.2019 02.07.2019 Faktúra
21/19 Nákup počítačov Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 160,00 € 20.06.2019 26.06.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
22/19 Nákup PVC na schodiská Hotelová akadémia 31780466 František Nemec STAVREM 50367447 Stavebné práce, opravárenské práce 2 460,38 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/251/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 235,67 € 19.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/252/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 203,43 € 19.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/250/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 332,81 € 18.06.2019 01.07.2019 Faktúra
24/19 dodávka svietidiel a krytov Hotelová akadémia 31780466 SINCLAIR Slovakia 51877244 Stavebné práce, opravárenské práce 6 137,04 € 17.06.2019 17.07.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/248/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 926,19 € 13.06.2019 26.06.2019 Faktúra