Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/346/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 168,36 € 01.10.2018 07.11.2018 Faktúra
43/2018 gastrozariadenie - robot Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 Iné 3 555,50 € 01.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/343/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 572,89 € 26.09.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/344/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 31,25 € 26.09.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/342/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 375,75 € 25.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/340/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 136,42 € 25.09.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/341/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 188,22 € 25.09.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/339/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 232,37 € 24.09.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/338/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 289,45 € 21.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/335/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 565,25 € 19.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/336/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 199,77 € 19.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/337/18 Oprava veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 367,20 € 19.09.2018 02.10.2018 Faktúra
2018-1-FR01-KA229-048082_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: projekt v rámci programu ERASMUS+1 Hotelová akadémia 31780466 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 Iné 20 214,00 € 19.09.2018 21.09.2018 31.08.2020 20.09.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Zmluva
42/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 572,89 € 18.09.2018 26.09.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/330/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 252,10 € 17.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/334/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 207,45 € 17.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/333/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 374,33 € 17.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/331/18 Káva Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 99,60 € 14.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/332/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 13,91 € 14.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/327/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 12.09.2018 02.10.2018 Faktúra