Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/163/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,08 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
16/19 | oprava okien a setí proti hmyzu | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 546,40 € | 11.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
DFBV/152/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 21,12 € | 09.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/151/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 93,46 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/150/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 068,55 € | 08.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
01/2019 | Súhrnná správa o zákazkách za I.štvrťrok 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | - | Iné | 0,00 € | 08.04.2019 | 09.04.2019 | - | Zmluva | ||||
DFBV/143/19 | Služby centralizovanej ochrany za 1-3/2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 05.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/145/19 | Oprava el.sporák určebňa, montáž svietidiel | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 698,04 € | 05.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/146/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 331,70 € | 05.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/144/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 283,94 € | 05.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/148/19 | Metrologiké výkony - kontrola váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 54,00 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/149/19 | Metrologiké výkony - kontrola váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 93,60 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/147/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 05.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/141/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 79,20 € | 04.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/142/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 315,76 € | 04.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/137/19 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/138/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/139/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 91,56 € | 03.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/140/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 245,69 € | 03.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/132/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 267,27 € | 02.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra |