Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6161

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0259/25 Potraviny pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 14,14 € 19.09.2025 04.12.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0260/25 Potraviny pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 42,83 € 19.09.2025 04.12.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/357/25 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 838,00 € 18.09.2025 13.10.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/356/25 potraviny ŠJ - Peško Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 513,87 € 18.09.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0251/25 Potraviny - ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 513,87 € 17.09.2025 26.11.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0252/25 Potraviny - ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 838,00 € 17.09.2025 26.11.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0334/25 Megafon Hotelová akadémia 31780466 MUZIKER, a.s. 35840773 74,30 € 17.09.2025 11.12.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/355/25 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Bidfood Slovakia 31780466 182,06 € 16.09.2025 13.10.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
VO/0250/25 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Bidfood Slovakia 31780466 182,06 € 15.09.2025 26.11.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/354/25 inventár do učebne stolovania Hotelová akadémia 31780466 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 525,46 € 12.09.2025 05.10.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/353/25 čistiace potreby ŠJ Hotelová akadémia 31780466 DIMARKO, s.r.o. 48258474 116,40 € 11.09.2025 05.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/350/25 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 205,34 € 10.09.2025 05.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPČ/009/25 inventár - lyžičky Hotelová akadémia 31780466 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 92,44 € 10.09.2025 05.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/351/25 služby centralizovanej ochrany - výjazd Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 20,42 € 10.09.2025 05.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0248/25 Čistiace potreby ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Bidfood Slovakia 31780466 116,40 € 10.09.2025 26.11.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0249/25 Inventár do učebne stolovania Hotelová akadémia 31780466 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 525,46 € 10.09.2025 26.11.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/352/25 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Bidfood Slovakia 31780466 176,85 € 09.09.2025 05.10.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/349/25 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 333,73 € 09.09.2025 05.10.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/335/25 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 647,28 € 08.09.2025 04.10.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/336/25 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 77,51 € 08.09.2025 04.10.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra