Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0021/25 Lyžiarsky výcvik - ubytovanie Hotelová akadémia 31780466 Košťál 46094083 4 950,00 € 13.01.2025 04.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0020/25 Mop Hotelová akadémia 31780466 Kamody Slovensko s.r.o. 47608544 39,80 € 13.01.2025 04.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0019/25 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 68,46 € 13.01.2025 04.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0018/25 Potraviny Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 21,97 € 13.01.2025 04.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0017/25 Potraviny Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 101,03 € 13.01.2025 04.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0016/25 Potraviny - ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 931,81 € 13.01.2025 04.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0015/25 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 45,22 € 13.01.2025 04.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0014/25 edupage eGovemment modul Hotelová akadémia 31780466 ASC Applied Software Consultants 31361161 309,00 € 13.01.2025 04.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0013/25 Odvoz kuchynského odpadu Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 22,80 € 13.01.2025 04.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0012/25 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 159,06 € 13.01.2025 04.03.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/583/24 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 495,58 € 13.01.2025 10.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/006/25 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Kancelária123 s.r.o. 55589642 44,63 € 13.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/015/25 potraviny Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 21,97 € 13.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/013/25 potraviny ŠJ - Peško Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 931,81 € 13.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/012/25 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 45,22 € 13.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFPČ/001/25 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 135,66 € 13.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/016/25 potraviny ŠJ - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 68,46 € 13.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/014/25 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 101,03 € 13.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/005/25 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 88,23 € 13.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/587/24 výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,98 € 13.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra