Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/203/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 79,31 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/23 | Výmena predložiek ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 349,77 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0154/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 132,31 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0155/23 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0156/23 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 399,78 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0157/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 349,77 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0158/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 79,31 € | 04.05.2023 | 16.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0159/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 165,45 € | 04.05.2023 | 16.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0160/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 62,11 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/193/23 | potraviny Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 105,00 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/195/23 | potraviny Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 39,91 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 17,93 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 191,52 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/191/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 172,34 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 130,45 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 203,46 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 360,26 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra |