Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/230/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,26 € | 21.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/229/21 | Maliarske a natieračske práce | Hotelová akadémia | 31780466 | R.W. Group s.r.o. | 52040402 | 14 189,64 € | 20.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/239/21 | zapožičanie inventáru | Hotelová akadémia | 31780466 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 4 775,98 € | 20.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/238/21 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 5 560,46 € | 20.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/228/21 | Rekonštrukcia WC pred ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 8 117,93 € | 20.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/224/21 | tonery, kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 951,17 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/223/21 | kancelársky matriál, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 342,98 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/222/21 | Dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 230,23 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/225/21 | Nástenné mapy | Hotelová akadémia | 31780466 | Marek Dvořák | 65809921 | 214,20 € | 17.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/226/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 193,32 € | 17.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/227/21 | Učebnice AJ | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 2 077,90 € | 17.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
73/2021 | potraviny Bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 936,86 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
DFBV/221/21 | skartácia archívu | Hotelová akadémia | 31780466 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 735,00 € | 14.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/220/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -100,73 € | 14.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
74/2021 | učebnice AJ | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | Kultúra, média, tlač | 2 077,90 € | 14.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
DFBV/216/21 | Vzdelávací program | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 100,00 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/219/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 193,53 € | 10.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/218/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 5,51 € | 10.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
69/2021 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 230,23 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
DFBV/217/21 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 329,44 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra |