Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/007/22 | správa IT zariadení - paušál 1/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/006/22 | potraviny - BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,32 € | 11.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/001/22 | posudok - technický stav telocvične | Hotelová akadémia | 31780466 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. | 46130403 | 960,00 € | 10.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/003/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 10.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/004/22 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -267,42 € | 10.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/005/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 702,37 € | 10.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/408/21 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 05.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/407/21 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 05.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/399/21 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 563,31 € | 31.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/402/21 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 496,18 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/406/21 | tonery ZŤP | Hotelová akadémia | 31780466 | Abel - Computer, s.r.o. | 31634788 | 1 215,60 € | 27.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/401/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 23.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/400/21 | dezinfekcie, respirátory | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 1 315,64 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/405/21 | kalkulačky | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 330,29 € | 22.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
129/2021 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Abel Computer, s.r.o. | 31634788 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 215,60 € | 22.12.2021 | 31.12.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
DFBV/403/21 | kompasy | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 173,19 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/396/21 | notebooky | Hotelová akadémia | 31780466 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 4 338,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/398/21 | stravné lístky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 3 533,33 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/397/21 | dodávka a montáž PVC | Hotelová akadémia | 31780466 | KORATEX, a.s. | 0031332277 | 5 113,20 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/395/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 152,64 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |