Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2636

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0141/19 Odborná obsluha kotolne 07/19 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 25.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 Elektrická energia HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 44,58 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 Zemný plyn HR 37 kotolňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 273,60 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 95,84 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 430,20 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 387,85 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 PO,BO 07/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 197,40 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 156,00 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 197,40 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 9 230,60 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 vrátenie stravných lístkov z dôvodu zvýšenia nom.hodnoty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 -1 263,60 € 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 dodanie a montáž klim.jednotiek a servis a údržba klim.jednotiek Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Novoklim s.r.o. 45523436 2 460,00 € 22.07.2019 26.07.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 El.energia HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 599,54 € 10.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 Počítačový program pre ADOS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Počítače a programovanie s.r.o. 36005479 132,00 € 10.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 Vývoz odpadu HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 55,80 € 10.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 24,70 € 10.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 Servis výťahov 06/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 353,96 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 Oprava korytového žehliča Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 316,32 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 Stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 13 738,51 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 67,42 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 Zemný plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 165,00 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 Zemný plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 470,00 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 El.energia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 337,82 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 Odstránenie havarijnej situácie v objetke Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 120,00 € 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 oprava žalúzii ,sieti,roliet okna Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 1 572,86 € 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 El.energia vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -56,28 € 01.07.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 PO,BO 06/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 25.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 576,98 € 18.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 Odb.obsluha kotolne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 17.06.2019 21.06.2019 Faktúra