Faktúry
Počet záznamov: 2636
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0141/19 | Odborná obsluha kotolne 07/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 25.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 44,58 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | Zemný plyn HR 37 kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 273,60 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 95,84 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 430,20 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 387,85 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | PO,BO 07/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 197,40 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 156,00 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 197,40 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 230,60 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | vrátenie stravných lístkov z dôvodu zvýšenia nom.hodnoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -1 263,60 € | 22.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | dodanie a montáž klim.jednotiek a servis a údržba klim.jednotiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Novoklim s.r.o. | 45523436 | 2 460,00 € | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | El.energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 599,54 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | Počítačový program pre ADOS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Počítače a programovanie s.r.o. | 36005479 | 132,00 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | Vývoz odpadu HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 24,70 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | Servis výťahov 06/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | Oprava korytového žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 316,32 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 738,51 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,42 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | El.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | Odstránenie havarijnej situácie v objetke Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 120,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | oprava žalúzii ,sieti,roliet okna | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 1 572,86 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | El.energia vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -56,28 € | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | PO,BO 06/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | Rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 576,98 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | Odb.obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |