Faktúry
Počet záznamov: 2636
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0032/20 | Odstránenie havarijnej situácie (kanal.potrubie) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 618,00 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Zemný plyn - HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 583,68 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | Elektrická energia HR 37,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 556,31 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 331,89 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,42 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 325,43 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 61,68 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | Servis výťahov 01/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 12 126,14 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | Oprava pračky PRIMUSS RS22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 190,32 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | Zemný plyn - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | Zemný plyn - HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | Seminár PAM 35.00 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | PO,BP 01/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 118,13 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,49 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,20 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,91 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 166,26 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 523,72 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 86,90 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 2 190,07 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | Odborná obsluha kotolne 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |