Faktúry
Počet záznamov: 2832
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0246/19 | Odstránenie havarijnej situácie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 401,04 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/19 | Vozíky na prádlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ing. Dušan ONDRUŠ - PREMIUM | 40664635 | 1 190,40 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/19 | Odstránenie havarijnej situácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 522,80 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,58 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/19 | Elektrická energia - HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 512,35 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/19 | Elektrická energia - HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 97,40 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 703,76 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | Tonery HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 499,98 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 71,29 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | Zemný plyn - kotoľna | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 292,22 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | Maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 1 339,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 14 520,52 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | Zemný plyn kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | Odborná obsluha kotoľne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | Vozík chrómový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 254,77 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | dodanie podlahy(lino) Demontáž,montáž podlahy:prechodové lišty: 11ks, obvodové lišty:78bm vrátane likvidácie odpadu. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 3 341,37 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | Jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 480,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | Germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Pharim, s.r.o. | 35885599 | 1 027,80 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | skartácia dokumentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKOway,s.ro. | 35966181 | 429,60 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | Zemný plyn - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 605,25 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | PO,BP 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/19 | Rekonštrukcia kúpeľne a soc.zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Martin Marek-Stavebné práce | 51716097 | 2 730,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yozo | 50016610 | 528,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,32 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | Odborná obsluha kotolne 10/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 74,64 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |