Faktúry
Počet záznamov: 2636
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0232/18 | Webhosting +doména,správa web stránky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 186,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 960,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | schody 17 ks a plošinka 1 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STELL ART Design s.r.o. | 43852220 | 4 048,12 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | Oprava,údržba hydromasážnej vane | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wellis-SK s.r.o | 47427019 | 93,00 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 430,26 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/18 | PO,BP 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 492,89 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,15 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | Vodné,stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 419,05 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | Vodné,stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 505,98 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | Pracovné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | 580,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 65,62 € | 12.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | Elektrická energia HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -28,42 € | 12.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | El.spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 350,14 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | Supervízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yozo | 50016610 | 996,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | Oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 135,36 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | El.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,76 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | Modul GDPR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 216,00 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 7 299,27 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 5 950,33 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | Predplatné časopisu 1/2019-12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 87,00 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 355,68 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | Servis výťahov 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | PO,BP 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | Výmena podlahy linolea a laminátovej podlahy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 8 768,20 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra |