Faktúry
Počet záznamov: 2636
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0111/18 | Predplatné mesačníka poradca - 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | Certifikát o overení váhy HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Bratislava | 37954521 | 39,60 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | Betonáž odtoku,výmena dlažby HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lukáš Cisár | 46373241 | 998,00 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 12 934,27 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | Výmena filtra ,sitka - kotolňa HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 90,00 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 61,98 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 636,80 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | El.energia preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -115,32 € | 08.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | El.energia preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -29,61 € | 08.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | Servis výťahov 05/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | Tel.,inter., HR, HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 82,55 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | UPC nájomné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | PO,BP 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | Odborný seminár GDPR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 78,00 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 555,00 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | Odborná obsluha kotolne 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 184,96 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | Vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Vodné, stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 381,16 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | Vodné, stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 715,50 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -101,14 € | 14.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 12 832,99 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | Mobilné hovory HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 61,81 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 099,69 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | Servis výťahov 04/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra |