Faktúry
Počet záznamov: 2832
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0247/18 | Termos ST-10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 624,96 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 025,21 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | kancelárske stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 562,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | Nájomné set-top-box | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 72,19 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/18 | sedacia súprava PRAVNO. Rozmer 349x433cm s montážou a dopravou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 1 918,55 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | PO,BP 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 04.12.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 499,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | Oprava,servis ,odb.prehliadky zariadení v kuchyni HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 868,86 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 448,79 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 029,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 366,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | Servis výťahov 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | rekonštručné a montažne prace na rozvode vody a kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 1 524,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | postele s elektrickým zdvihom,matrace a nočné stolíky po 16ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vitizon Crowell, spol. s r.o. | 48214400 | 11 183,00 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/18 | Webhosting +doména,správa web stránky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 186,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 960,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | schody 17 ks a plošinka 1 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STELL ART Design s.r.o. | 43852220 | 4 048,12 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | Oprava,údržba hydromasážnej vane | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wellis-SK s.r.o | 47427019 | 93,00 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 430,26 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/18 | PO,BP 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 492,89 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,15 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | Vodné,stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 419,05 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | Vodné,stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 505,98 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | Pracovné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | 580,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 65,62 € | 12.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra |