Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0308/23 | finančné výkazy 4Q/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,35 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 681,52 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 698,29 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 62,94 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
109/2023 | EKG prístroj - 1ks CRP prístroj - 1ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 2 764,20 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
110/2023 | Bezzápachové koše - 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 3 780,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
111/2023 | Príslušenstvo k bezzápachovým košom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 468,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
112/2023 | Germicídny žiarič - 3 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 202,30 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
108/2023 | Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách: 2. modul Posudzovanie rizík a rizikový plán | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 200,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
105/2023 | Priemyselná vysokootáčková práčka - 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEANING s.r.o. | 31571441 | 18 792,00 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
107/2023 | Tabule 3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 69,00 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
106/2023 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 747,45 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
104/2023 | Tovar na revitalizáciu zariadenia CSS Pod Karpatmi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 27 597,90 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0295/23 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 248,41 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 61,58 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/23 | zmluvný servis výťahov 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |