Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0161/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 202,99 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | finančné výkazy 3Q/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | časopis SESTRA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
46/2023 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 6/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Objednávka | |||||
45/2023 | Zakúpenie nového zásobnika ohrevu TUV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 28 233,91 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0158/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 692,04 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 410,00 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 200,80 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 414,55 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | ošetrovateľská činnosť 5/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | pevný internet HR35+37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RadioLAN s.r.o. | 35892641 | 597,60 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | zmluvný servis výťahov 5/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 350,98 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | vodné, stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 005,53 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 54,91 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra |