Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
35/2025 Vývoz odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 364,57 € 28.04.2025 13.05.2025 Objednávka
39/2025 Objednávka kreditu - stravovacie karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 833,13 € 06.05.2025 12.05.2025 Objednávka
38/2025 Výpočtová technika Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 856,24 € 06.05.2025 12.05.2025 Objednávka
37/2025 Rozšírenie systému PSN Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 993,84 € 05.05.2025 12.05.2025 Objednávka
36/2025 Kancelársky papier Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jan Szíkora VS SANTECH 40219291 240,00 € 05.05.2025 12.05.2025 Objednávka
40/2025 Výmena hlavného ventilu plynu - Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 966,78 € 07.05.2025 12.05.2025 Objednávka
34/2025 Prenájom štiepkovač GreenMech EVO165 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mavet, spol.s r.o. 45324859 426,80 € 23.04.2025 06.05.2025 Objednávka
33/2025 Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 04/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 14.04.2025 05.05.2025 Objednávka
DFBV/0094/25 MS Office 2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 254,28 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0095/25 vývoz BIO odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 49,20 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0093/25 stravovanie 3/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FOOD TIME 52079881 20 645,06 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0099/25 zmluvný servis výťahov 3/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 479,56 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0092/25 csspk.sk - dodatočné úložisko Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 11,61 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0097/25 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 419,52 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0096/25 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,71 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0098/25 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 60,93 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0100/25 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 734,34 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0102/25 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 350,00 € 11.04.2025 25.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0101/25 Tvorba individuálnych plánov 1os. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 96,00 € 11.04.2025 25.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0114/25 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,21 € 14.04.2025 25.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra