Faktúry
Počet záznamov: 2345
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0098/17 | Telefóny za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,42 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | El. energia DSS za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 79,20 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | BOZP, PO, PZS za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 05.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 05.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | Strava klienti za 5/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 187,31 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | Strava klienti za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 675,73 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | Strava zamestnanci za 5/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 67,26 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | Strava zamestnanci za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 48,64 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | Voda od 1.5.2017 do 31.5.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | Odber kuchynského odpadu za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 31.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | Odborná skúška a elektrická revízia scgodisková plošina | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 181,20 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 441,40 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | Mobilné telefóny za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,38 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | Internet za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | El. energia DSS za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,86 € | 10.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | Telefóny za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,04 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | Voda od 1.4.2017 do 30.4.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | Doúčtovanie stravy - klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 14,90 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Strava klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 238,58 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | Strava klienti za 4/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 156,70 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | Strava zamestnanci za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 43,52 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | Strava zamestnanci za 4/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 60,18 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | BOZP, PO a PZS za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | Odber kuchynského odpadu za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | Strava klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 494,48 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | Odkalenie ČOV, čistenie a nastavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 380,71 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 221,35 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | Dovoz stravy za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 936,00 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |