Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2311

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0060/17 Strava zamestnanci za 3/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 76,80 € 12.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 Strava klienti za 3/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 194,84 € 12.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 Strava klienti za 3/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 783,43 € 12.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 Strava zaqmestnanci za 3/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 106,20 € 12.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 Internet za 4/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 11.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 Mobilné telefóny za 3/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 34,36 € 11.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 El. energia DSS za 3/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 103,97 € 10.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 Servis výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 109,00 € 06.04.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 Voda od 1.3.2017 do 31.3.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 250,45 € 06.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 Telefóny za 3/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,86 € 06.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 105,60 € 05.04.2017 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 Odber kuchynského odpadu za 3/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ladisco, s.r.o. 36806978 36,00 € 05.04.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 BOZP, PO a PZS za 3/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 05.04.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 Dovoz stravy za 3/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GO4, s.r.o. 35907614 994,50 € 04.04.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 Internet za 3/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 30.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 Servis Chevrolet Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 82,20 € 27.03.2017 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 Odborná prehliadka elektrospotrebičov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 12,98 € 23.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 23.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 El. energia unimobunky - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 98,98 € 20.03.2017 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 El. energia DSS za 2/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 97,70 € 13.03.2017 12.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 956,20 € 09.03.2017 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 Mobilné telefóny za 2/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 30,96 € 09.03.2017 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 Telefóny za 2/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,97 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 Strava klienti za 2/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 540,16 € 07.03.2017 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 Strava zamestnanci za 2/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 40,96 € 07.03.2017 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 Strava klienti za 2/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 177,81 € 07.03.2017 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 Strava zamestnanci za 2/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 56,64 € 07.03.2017 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 Oprava tlačiarne HP LJ M125 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 78,00 € 06.03.2017 10.03.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 Voda od 1.2.2017 do 28.2.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 226,26 € 06.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 BOZP, PO a PZS za 2/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 03.03.2017 15.03.2017 Faktúra