Faktúry
Počet záznamov: 2345
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0159/17 | sk.doména dssrozsutec.sk od 21.9.2017 do 21.9.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | Internet za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | Dovoz stravy za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 1 010,38 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | El. energia DSS za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,98 € | 11.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | Workshop - Práca s deštruktívnou agresivitou klienta | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 350,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | Strava zamestnanci za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 12,80 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | Strava zamestnanci za 8/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,70 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | Strava klienti za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 711,16 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | Strava klienti za 8/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 49,78 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | Mobilné telefóny za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,66 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 291,30 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | BOZP, PO, PZS za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | Telefóny za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,24 € | 06.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | Voda od 30.7.2017 do 29.8.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | Odber kuchynského odpadu za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 31.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 735,44 € | 30.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | Strava klienti za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 831,16 € | 16.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | Doúčtovanie - internet zmena paušálu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 0,30 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | PC notebook Lenovo + Office 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MARSANN IT , s.r.o. | 43821987 | 868,00 € | 10.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | Mobilné telefóny za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,19 € | 10.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | Oprava - elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, Ján Lauro | 31029744 | 320,86 € | 09.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | Telefóny za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,92 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | El. energia DSS za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,43 € | 07.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | Voda od 30.6.2017 do 29.7.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | Dovoz stravy za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 971,10 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | Odber kuchynského odpadu za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | BOZP, PO, PZS za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra |