Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2312

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0076/19 Občerstvenie - Pestrý deň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 220,00 € 18.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 Strava klienti za 5/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 226,10 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 Internet za 6/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 17,00 € 11.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 Mobilné telefóny za 5/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 32,19 € 10.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 356,40 € 07.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 El. energia DSS za 5/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 143,38 € 07.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 Telefóny za 5/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,89 € 06.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 BOZP a PO za 5/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 05.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 Voda od 29.4.2019 do 28.5.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 211,14 € 03.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 29.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 Prekládka el. kábla na dvore DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Juraj Smolík 17484154 2 127,60 € 21.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 Oprava mot. vozidla Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 744,00 € 21.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 Revízia kotlov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 708,00 € 21.05.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 Služby zodpovednej osoby za 4/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 20.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 2 259,89 € 16.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 Dezinfekčný prostriedok DES FOAM 6 x 600 ml Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 228,68 € 15.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 Strava klienti za 4/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 463,55 € 14.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 El. energia DSS za 4/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 130,03 € 13.05.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 Internet za 5/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 17,00 € 10.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 Telefóny za 4/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,88 € 09.05.2019 03.06.2019 Faktúra