Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2385
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0155/19 | Servis Xerox M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/19 | Mobilné telefóny za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,04 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | Telefóny a internet za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,00 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/19 | Čist. prostr. SN Deo Fresh, latexové rukavice | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | See Trade s.r.o. | 36354732 | 154,22 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | BOZP a PO za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 277,20 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | Voda od 29.9.2019 do 28.10.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkaz výmer, rozpočet a geodetické zameranie na akciu DSS Rozsutec OTA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAQE s.r.o. | 46987002 | 840,00 € | 04.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | Servisná prehliadka priem.práčiek, sušičky, mangla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 181,80 € | 31.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | Jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/19 | Pov. zmluvné poistenie mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 118,11 € | 18.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/19 | Strava klienti za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 983,49 € | 16.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | Servisný zásah ČOV a čistenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 344,71 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | Občerstvenie na vernisáž dňa 9.10.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 48,00 € | 15.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | Služby zodpovednej osoby za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 10-12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 263,90 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | Servis mot. voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 423,85 € | 14.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | Poistenie poskyt. služieb od 27.11.2019 do 26.11.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 11.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | Havarijné poistenie mot. voz. CHevrolet Lacetti od 22.12.2019 do 22.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 207,19 € | 11.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |