Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0557/21 potraviny PAM fruit s.r.o. 51801671 422,04 € 28.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0558/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 211,47 € 28.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0556/21 obnova licencie Microsoft 365 Family Microsoft 4020106244 99,00 € 27.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0553/21 vak s oporou hlavy L VELCON 36056677 234,00 € 27.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0552/21 elektronické stravovacie poukážky za 12/2021 Up Déjeuner 53528654 623,69 € 27.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0554/21 materiál na údržbu WH-KOTE 31366163 576,13 € 27.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0551/21 potraviny PAM fruit s.r.o. 51801671 242,08 € 27.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0550/21 potzraviny PENAM Slovakia 36283576 91,82 € 27.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0549/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 517,70 € 27.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0555/21 oprava WIFI siete na prac.v BA KODYS SLOVENSKO 31387454 15 576,00 € 27.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0548/21 potraviny MIK, s.r.o. 34099514 141,92 € 27.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0547/21 vodné stočné zrážky 9.11.-8.12.21 za prac.SC Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 174,94 € 21.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0545/21 dodávka a montáž plávajúcej podlahy na prac.SC Mrva Peter P+M-Parket 40429407 394,00 € 21.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0546/21 kalendáre a tlačivá TSV Papier 32627211 36,00 € 21.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0544/21 vrecia igelitové do bezzápachových košov UNITRADE MARKET 48029637 120,00 € 21.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0542/21 2 x scener EURONICS TPD 11790547 159,90 € 20.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0543/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 71,20 € 20.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0541/21 vyúčt.tepla a vody za 11/2021 TERMMING s.r.o. 35972254 -70,08 € 20.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0539/21 elektronické stravovacie poukážky za 11/2021 Up Déjeuner 53528654 605,34 € 17.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0540/21 elektrospotrebiče+externý disk Nay-elektrodom s.r.o. 00603732 782,96 € 17.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0534/21 hygienické,čistaice potreby a batérie Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 1 248,22 € 16.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0538/21 spracovanie účtovníctva za 12/2021 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 500,00 € 16.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0536/21 spracovanie účtovníctva za 11/2021 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 500,00 € 16.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0535/21 údržba mot.vozidla Mercedes Vito MAXPNEU-SERVIS 45939179 123,48 € 16.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0532/21 potraviny MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 137,24 € 16.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0537/21 oprava Wifi siete na prac. v BA KODYS SLOVENSKO 31387454 1 080,00 € 16.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0533/21 oprava umývačky na prac. v BA Erich Zinnbauer 32104561 43,20 € 16.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFSF/0002/21 občerstvenie pre 50 zam. TFD 52520358 400,00 € 16.12.2021 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0531/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 127,01 € 15.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0530/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 209,64 € 14.12.2021 09.01.2022 Faktúra