Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0535/21 údržba mot.vozidla Mercedes Vito MAXPNEU-SERVIS 45939179 123,48 € 16.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0532/21 potraviny MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 137,24 € 16.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0537/21 oprava Wifi siete na prac. v BA KODYS SLOVENSKO 31387454 1 080,00 € 16.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0533/21 oprava umývačky na prac. v BA Erich Zinnbauer 32104561 43,20 € 16.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFSF/0002/21 občerstvenie pre 50 zam. TFD 52520358 400,00 € 16.12.2021 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0531/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 127,01 € 15.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0530/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 209,64 € 14.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0523/21 vitamín D a iné vitamíny pre klientov a zamestnacov zar. Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 2 060,00 € 14.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0527/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 762,62 € 14.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0526/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 15,05 € 14.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0529/21 hrnce do PB v SC 4Home 27465616 40,99 € 14.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0525/21 potraviny AG FOODS s.r.o. 34144579 717,48 € 14.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0524/21 poplatky za mobilné telefóny za 11/2021 O2 Slovakia 35848863 115,81 € 14.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFBV/0528/21 potraviny MIK, s.r.o. 34099514 355,33 € 14.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFKV/0002/21 konvektomat s prísl. RM Gastro-JAZ 34153004 7 891,69 € 08.12.2021 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0521/21 vyúčtovanie el.energie za 11/2021 za prac.BA ZSE Energia, a.s. 36677281 450,82 € 08.12.2021 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0520/21 vyúčtovanie el.energie za 11/2021 za prac.SC ZSE Energia, a.s. 36677281 205,66 € 08.12.2021 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0522/21 BOZP a PO za 11/2021 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 08.12.2021 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0519/21 reprezentačné výdavky PUBLIX 46918868 269,02 € 07.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0513/21 vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 302,26 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0514/21 potraviny PAM fruit s.r.o. 51801671 75,24 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0510/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 124,77 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0515/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 549,76 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0518/21 kanc.potreby TSV Papier 32627211 39,47 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0517/21 zemný plyn 12/2021 prac.SC SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0516/21 potraviny MIK, s.r.o. 34099514 384,93 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0512/21 prerobenie ističa budovy na pripojenie konvektomatu K-Elektro 35971321 499,20 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0511/21 poplatky za telekomunikačné služby za 11/2021 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 100,06 € 06.12.2021 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0509/21 PHM SLOVNAFT 31322832 134,64 € 06.12.2021 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0504/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 885,72 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra