Faktúry
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0226/22 | oprava vchodových dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 81,00 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1,61 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/22 | registrácie domény DSSINTEGRA.SK od 15.07.2022-14.07.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | odvoz bioodpadu za 05/2022 /prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 15.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 636,88 € | 15.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 130,36 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | vodné stočné zrážky 27.4.-26.5.22 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,28 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | vyúčtovanie el.energie za 05/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 292,98 € | 14.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/22 | vyúčt.el.energie za SC za 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,59 € | 14.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 332,08 € | 14.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | BOZP a PO ta 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 678,54 € | 10.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 39,13 € | 10.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 193,24 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | dobropis k DFBV/0200/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OXYGENIC | 28938593 | -23,69 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | poplatky mobilné telefóny 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 111,21 € | 09.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 104,65 € | 07.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 104,93 € | 06.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | záloha na plyn 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 06.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 315,97 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | PHL za 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 188,32 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 399,77 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | elektroprístroje(mikrovlnka,predlžovačka, rýchlovarné kanvice,robot,...) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Nay-elektrodom s.r.o. | 00603732 | 761,78 € | 02.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 813,57 € | 02.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | záloha na el.energiu na 06/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | záloha na teplo na ohrev TUV a SUV na 06/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 754,95 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | jednorázový riad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OXYGENIC | 28938593 | 150,23 € | 31.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 134,61 € | 30.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | farby na tvár z účtu darov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr. Veronika Satková | 47806770 | 97,56 € | 30.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 73,93 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |