Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0226/22 oprava vchodových dverí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 BROVAN 45557268 81,00 € 15.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 vyúčtovanie tepla a vody za 05/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 1,61 € 15.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0225/22 registrácie domény DSSINTEGRA.SK od 15.07.2022-14.07.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ambitas 45280380 24,00 € 15.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0224/22 odvoz bioodpadu za 05/2022 /prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,80 € 15.06.2022 03.08.2022 Faktúra
DFBV/0227/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 636,88 € 15.06.2022 03.08.2022 Faktúra
DFBV/0219/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 130,36 € 14.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0218/22 vodné stočné zrážky 27.4.-26.5.22 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 356,28 € 14.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 vyúčtovanie el.energie za 05/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 292,98 € 14.06.2022 03.08.2022 Faktúra
DFBV/0220/22 vyúčt.el.energie za SC za 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 209,59 € 14.06.2022 03.08.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 332,08 € 14.06.2022 04.08.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 BOZP a PO ta 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 10.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 678,54 € 10.06.2022 03.08.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 39,13 € 10.06.2022 04.08.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 193,24 € 09.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 dobropis k DFBV/0200/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 OXYGENIC 28938593 -23,69 € 09.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 poplatky mobilné telefóny 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 111,21 € 09.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 poplatky za telekomunikačné služby za 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 104,65 € 07.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 104,93 € 06.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 záloha na plyn 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 06.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 315,97 € 06.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 PHL za 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 188,32 € 06.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 399,77 € 06.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0203/22 elektroprístroje(mikrovlnka,predlžovačka, rýchlovarné kanvice,robot,...) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Nay-elektrodom s.r.o. 00603732 761,78 € 02.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 813,57 € 02.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 záloha na el.energiu na 06/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 595,00 € 01.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 záloha na teplo na ohrev TUV a SUV na 06/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 1 754,95 € 01.06.2022 12.07.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 jednorázový riad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 OXYGENIC 28938593 150,23 € 31.05.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 134,61 € 30.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 farby na tvár z účtu darov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mgr. Veronika Satková 47806770 97,56 € 30.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 73,93 € 30.05.2022 09.07.2022 Faktúra